Despesas Realizadas


Empenho Ano Data Empenho Processo CPF / CNPJ Credor Cód. Despesa Valor Empenhado (R$) Valor Liquidado (R$) Valor Pago (R$)
05270002 2024 27/05/2024 000000005270002 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MACEIO 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 55,00 55,00 55,00
05200003 2024 20/05/2024 000000005200003 029.042.604-98 WILSON TEIXEIRA DA SILVA 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 2.600,00 2.600,00 2.600,00
05200004 2024 20/05/2024 000000005200004 027.686.724-67 JOSE MAURICIO DA SILVA 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 2.600,00 2.600,00 2.600,00
05200005 2024 20/05/2024 000000005200005 693.762.204-04 LIELSON ELIAS BOMFIM 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 2.600,00 2.600,00 2.600,00
05200006 2024 20/05/2024 000000005200006 048.991.834-45 IVONALDO MANOEL DOS SANTOS SILVA 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 2.600,00 2.600,00 2.600,00
05200007 2024 20/05/2024 000000005200007 119.523.624-74 EDNALDO FREITAS DA SILVA FILHO 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 2.600,00 2.600,00 2.600,00
05200008 2024 20/05/2024 000000005200008 079.714.464-11 BONIFACIO GALDINO BOMFIM 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 2.350,00 2.350,00 2.350,00
05200009 2024 20/05/2024 000000005200009 077.183.684-83 ALVARO VINICIUS ALVES DE ALBUQUERQUE 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 2.600,00 2.600,00 2.600,00
05200010 2024 20/05/2024 000000005200010 121.742.484-92 ALDEMIR BATISTA MENDONCA 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 2.600,00 2.600,00 2.600,00
05200012 2024 20/05/2024 000000005200012 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 5.010,00 5.010,00 5.010,00
05200013 2024 20/05/2024 000000005200013 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.31.00.00.0000 300,00 300,00 300,00
05200014 2024 20/05/2024 000000005200014 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 1.002,00 1.002,00 1.002,00
05200015 2024 20/05/2024 000000005200015 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.74.03.00.0000 40.500,00 40.500,00 40.500,00
05200016 2024 20/05/2024 000000005200016 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 20.072,00 20.072,00 20.072,00
05200017 2024 20/05/2024 000000005200017 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.31.00.00.0000 8.162,00 8.162,00 8.162,00
05200025 2024 20/05/2024 000000005200025 02.508.916/0001-82 JEAN CHARLES PORTO NUNES 3.3.9.0.39.11.00.00.0000 1.500,00 1.500,00 1.500,00
05200026 2024 20/05/2024 000000005200026 44.992.350/0001-57 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 125,77 125,77 125,77
05090007 2024 09/05/2024 000000005090007 21.868.680/0001-30 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 1.390,58 1.390,58 1.390,58
05090008 2024 09/05/2024 000000005090008 21.868.680/0001-30 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA 3.1.9.1.13.17.00.00.0000 22,32 22,32 22,32
05090009 2024 09/05/2024 000000005090009 21.868.680/0001-30 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA 3.1.9.1.13.15.00.00.0000 11,16 11,16 11,16