Despesas Realizadas


Empenho Ano Data Empenho Processo CPF / CNPJ Credor Cód. Despesa Valor Empenhado (R$) Valor Liquidado (R$) Valor Pago (R$)
05060008 2024 06/05/2024 000000005060008 00.000.000/1703-56 BANCO DO BRASIL 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 384,00 384,00 384,00
04190001 2024 19/04/2024 000000004190001 048.991.834-45 IVONALDO MANOEL DOS SANTOS SILVA 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 250,00 250,00 250,00
04190002 2024 19/04/2024 000000004190002 02.508.916/0001-82 JEAN CHARLES PORTO NUNES 3.3.9.0.39.11.00.00.0000 1.500,00 1.500,00 1.500,00
04190006 2024 19/04/2024 000000004190006 048.424.004-80 LEANDRO WAGNER SOUZA DE LIMA 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 2.100,00 2.100,00 2.100,00
04190007 2024 19/04/2024 000000004190007 21.868.680/0001-30 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 1.390,58 1.390,58 1.390,58
04190008 2024 19/04/2024 000000004190008 21.868.680/0001-30 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA 3.1.9.1.13.17.00.00.0000 22,32 22,32 22,32
04190009 2024 19/04/2024 000000004190009 21.868.680/0001-30 JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA 3.1.9.1.13.15.00.00.0000 11,16 11,16 11,16
04180003 2024 18/04/2024 000000004180003 083.390.534-18 RUAN VINICIUS GOMES DE LIMA 3.3.9.0.36.06.00.00.0000 4.000,00 4.000,00 4.000,00
04180006 2024 18/04/2024 000000004180006 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 5.010,00 5.010,00 5.010,00
04180007 2024 18/04/2024 000000004180007 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.31.00.00.0000 300,00 300,00 300,00
04180008 2024 18/04/2024 000000004180008 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 668,00 668,00 668,00
04180009 2024 18/04/2024 000000004180009 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 1.002,00 1.002,00 1.002,00
04180010 2024 18/04/2024 000000004180010 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 20.072,00 20.072,00 20.071,70
04180011 2024 18/04/2024 000000004180011 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.31.00.00.0000 8.162,00 8.162,00 8.162,00
04180012 2024 18/04/2024 000000004180012 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.74.03.00.0000 40.500,00 40.500,00 40.500,00
04180013 2024 18/04/2024 000000004180013 029.042.604-98 WILSON TEIXEIRA DA SILVA 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 2.100,00 2.100,00 2.100,00
04180014 2024 18/04/2024 000000004180014 027.686.724-67 JOSE MAURICIO DA SILVA 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 2.100,00 2.100,00 2.100,00
04180015 2024 18/04/2024 000000004180015 693.762.204-04 LIELSON ELIAS BOMFIM 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 2.100,00 2.100,00 2.100,00
04180016 2024 18/04/2024 000000004180016 048.991.834-45 IVONALDO MANOEL DOS SANTOS SILVA 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 2.100,00 2.100,00 2.100,00
04180017 2024 18/04/2024 000000004180017 119.523.624-74 EDNALDO FREITAS DA SILVA FILHO 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 2.100,00 2.100,00 2.100,00